Статьи

Регистрация ООО Москва

Регистрация ООО. Москва.

Далеко не все ещё знают, что для того чтобы совершить налоговую регистрацию ООО под ключ в Москве, уже не надо ехать к нотариусу и ИФНС с папкой непонятных вам документов. При этом регистрацию ООО в Москве можно осуществить с минимальными финансовыми потерями. На данный момент зарегистрировать ООО в Москве под ключ с одним учредителем можно за 3500 рублей, что ниже чем когда-то составляла государственна пошлина за регистрацию ООО. Что значит регистрация ООО под ключ? Регистрация ООО под ключ означает, что в эту стоимость уже входит выпуск ЭЦП на физическое лицо которое будет являться директором нового ООО, подготовка полного пакета документов для налоговой регистрации ООО в Москве, отправка документов на регистрацию в ИФНС № 46, и готовый электронный пакет документов о регистрации ООО подписанный усиленной квалифицированной подписью налоговой, который отправляется вам на электронный адрес.

Что требуется для регистрации ООО в Москве?

Как и раньше для регистрации ООО вам потребуется юридический адрес в Москве. Зарегистрировать ООО в Москве можно в помещении арендодателя на основании гарантийного письма, или по домашнему адресу учредителя. Далее необходимо выбрать название вашего будущего ООО, решить с суммой уставного капитала.

Какие документы потребуются для налоговой регистрации ООО под ключ?

Перечень документов для регистрации ООО под ключ довольно небольшой. Потребуется цветной скан паспорта директора (разворот и прописка) можно качественное фото. ИНН директора и СНИЛС директора. Юридический адрес нового ООО в Москве. Если регистрация ООО по домашнему адресу учредителя, то потребуется свидетельство о собственности на жильё и согласие для регистрации по месту жительства, которое подготовит специалист нашей компании, вам надо будет его только подписать. Напомню ещё раз, все документы готовятся удалённо и не требуют от вас быстрого реагирования. 

Срок регистрации ООО под ключ.

На весь процесс регистрации ООО в Москве под ключ потребуется максимально 8 рабочих дней. Подготовка полного пакета документов необходимого для регистрации ООО в Москве занимает 1 рабочий день при условии предоставления всех необходимых документов и своевременной оплаты. Выпуск ЭЦП на директора ООО занимает 2 рабочих дня. На регистрацию ООО в Налоговой потребуется 5 рабочих дней.

Оставить заявку на регистрацию ООО


Исключение ООО из ЕГРЮЛ

Всё о форме Р 38001


Налоговая инспекция продолжает зачистку компаний, а это значит, что руководители предприятий продолжают получать уведомления об исключении ООО по инициативе налоговой. Право налоговой инспекции на исключение организаций из ЕГРЮЛ закреплено в Федеральном Законе "О гос. регистрации юр. лиц и индивидуальных предпринимателей" и действует с 2001 года с изменениями и дополнениями с января 2020 года. Я уже больше года помогаю руководителям организаций снять процедуру исключения ООО из ЕГРЮЛ, и поэтому расскажу о наиболее частых причинах исключения ООО по инициативе налоговой.

В каком случае ООО попадают под исключение по инициативе налоговой?

Как правило под исключение в первую очередь попадают организации у которых в течение 12 месяцев не осуществлялись операции по счетам и не подавалась налоговая отчетность. Во вторую очередь под исключение из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой попадают организации у которых в результате налоговой проверки подтвержден недействующий юридический адрес, или адрес который в ИНФС находится в списке подозрительных. Узнать попадает ли юридический адрес вашей компании под исключение можно на сайте налоговой по ссылке "Проверить адрес на массовость".

Что делать если организация попала под исключение по инициативе налоговой?

Прежде всего для того чтобы исправить свои ошибки и остановить процесс исключения ООО по инициативе налоговой необходимо подать возражение об исключении. Возражение об исключении организации из ЕГРЮЛ подаётся по унифицированой форме Р38001. Далее всё зависить от причины исключения организации. Если причина в отсутствии отчетности за прошедший период, значит сразу после подачи в регистрирующую ИФНС возвражения по форме Р38001, подаёте в свою налоговую инспекцию всю необходимую отчетность. Если причина в недостоверности юридического адреса, то будьте готовы в течение 30 дней с момента рассмотрения налоговой инспекцией вашего возражения об исключении, т.е. формы 38001, предоставить заявление по форме Р13001 или Р14001 об уточнении юридического адреса, либо комплект документов о регистрации нового юридического адреса.

Как подать форму Р38001?

Как правило Форма Р38001 заполняется от лица руководителя организации, а это значит, что подать её можно несколькими способами:

1. Подать форму Р38001 может руководитель организации лично в регистрирющую налоговую инспекцию (для Москвы это ИФНС № 46) без услуг нотариуса, просто подписав заявление в присутствии специалиста налоговой.

2. Форму Р38001 можно отправить электронно на сайте налоговой при наличии у руководителя организации соответствующей ЭЦП.

3. И конечно возражение по форме Р 38001 можно подписать и заверить у нотариуса и передать в ИФНС через почтовое отделении или через представителя руководителя при наличии нотариальной доверенности.


Заверяется ли заявление по форме Р 38001 нотариально?

Один из частых вопросов касаемых формы Р 38001 нужно ли её заверять нотариально? Хочу заострить на этом ваше внимание и отвечу более подробно: если форму Р 38001 подаёт заявитель в налоговую лично, то НЕТ, форму Р38001 заверять у нотариуса не надо, заявитель подписывает последний лист в присутвии специалиста налоговой.

Если форма подаётся через представителя или отправляется почтой, то подпись на заявлении необходимо заверить у нотариуса.


Если у вас возникли дополнительные вопросы, консультацию можно получить:

по телефону: +79183177626

по WhatsApp: +79183177626

по эл. почте:


Похожие статьи на эту тему. Как заполнить форму Р38001?


Заказать Р38001

НДФЛ с инвестиций

НДФЛ с инвестиций

Финансовая грамотность людей с каждым годом становится выше и многие граждане России пробуют свои накопления с целью получения дополнительной прибыли вкладывать в инвестиции. Однако далеко не все знают, что с инвестиций можно вернуть НДФЛ. Возврат НДФЛ с инвестиций зависит от периода в котором денежные средства были внесены на счет. Возврат НДФЛ с инвестиций возможен если денежные средства поступили на индивидуальный инвестиционный счет в году предшествующему году обращения в ИФНС за возвратом НДФЛ. Важным моментом для возврата НДФЛ с инвестиций является, то что у вас за прошедший год должен быть доход облагаемый по ставке 13%. Максимально можно вернуть НДФЛ в размере 52000 р., или с суммы денежных средств внесённых на индивидуальный инвестиционный счет в размере 400000 р.


Требования для получения НДФЛ с инвестиций:

1. Договор на открытый инвестиционный счет должен быть сроком не менее трёх лет.

2. Инвестиционный счет может быть только один.

3. Снимать денежные средства с инвестиционного счета в течение трёх лет нельзя.

4. У вас должен быть доход по ставке 13%.


Перечень документов для возврата НДФЛ с инвестиций:

1. Декларация 3-НДФЛ.

2. Справка о доходах за прошедший год.

3. Договор на открытие инвестиционного счета.

4. Документ о зачислении денежных средств на счет.

5. Заявление на возврат НДФЛ.

Заказать декларацию 3-НДФЛ

Регистрация ИП иностранного гражданина

Регистрация ИП ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ

*Без визита в ИФНС, без визита в офис, без оплаты гос. пошлины

2 600 ₽

• Консультация 

• Выпуск ЭЦП

• Подготовка документов в ИФНС

• Регистрация ООО в ИФНС

• Счет в банке (по желанию)

Оставить ЗАЯВКУ 


Налоговый кодекс РФ позволяет регистрировать ИП всем желающим гражданам России, а также лицам не имеющим статус гражданина России. Открытие ИП иностранным гражданином не сильно отличается от регистрации ИП для граждан России.


Для того чтобы открыть ИП иностранному гражданину необходимо подготовить: заявление о регистрации ИП, паспорт иностранного гражданина (разворот с фотографией), перевод паспорта на русском языке заверенный нотариусом, документ подтверждающий адрес проживания на территории России, ИНН и СНИЛС.


Зарегистрировать ИП на иностранного гражданина можно удалённо без личного посещения офиса и налоговой инспекции. Для регистрации ИП все перечисленные документы необходимо отсканировать и отправить на адрес. электронной почты.


Готовые документы о регистрации иностранного гражданина в качестве ИП поступят вам в течение 7-9 рабочих дней с даты предоставления необходимого комплекта документов и полной оплаты за услугу. Документы о ргеистрации ИП на иностранного гражданина направляются вам в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью ИФНС по указанному адресу электронной почты. При желании вы можете получить бумажный вариант документов о регистрации ИП при личном обращении в ИФНС.

Образец заполнения отчета СЗВ-ТД

Всем бухгалтерам уже известно, что за январь 2020 года необходимо подать новый отчет в ПФР по форме СЗВ-ТД.

Очень много бухгалтерких сайтов написали статей о том как заполнять данный отчет, однако мне пришлось столкнуться с явными проблемами.

Кратко хочу написать, о том что данный отчет не обязательно подавать всем работодателям ежемесячно. Отчет подаётся с января 2020 года обязательно на всех вновь принятых сотрудников. Отчет подаётся по случаю если новый сотрудник принят на работу, уволен с работы, переведен на другую должность, отстранён от работы по решению суда, или в наименовании работодателя произошли изменения. Одним словом отчет подаётся в том месяце в котором произошли все вышеперечисленные изменения, если изменений в отчетном месяце нет, то и отчет не подаётся.

Однако, по работникам которые приняты и продолжают работать до вступления в силу данного закона т.е. до 1 января 2020 года новый отчет по форме СЗВ-ТД не требуется подавать до 2021 года. Если в организации не произойдёт кадровых движенений весь 2020 год, то первичный отчет по форме СЗВ-ТД необходимо подать всем работодателям за январь 2021 года до 15 февраля 2021 года, при этом в отчет указать информацию состоящую из последней записи сделанной в трудовой книжке сотрудника в 2019 году.

Что же необходимо заполнить в отчете СЗВ-ТД по работающим сотрудникам?

Прежде всего скажу, что отчет состоит из трёх блоков:

1. Сведения о работодателе.

2. Сведения о работнике.

3. Табличная часть, сведения о трудовом стаже и изменениях.

Первый и второй блок для заполнения не составит труда.

А вот, что писать в табличную часть?

По сотруднику который продолжает работать необходимо заполнить все сведения о его приеме на работу (дату приема, должность, наименование документа-основания и номер документа).

Хочу ещё уточнить, что в блоке 2 "Сведения о работнике" необходимо поставить дату заявления по которому работник принимает решение о ведении трудовой книжки в бумажном варианте или о переходе на электронные книжки. В примере который я привожу сотрудник выбрал ведение книжки в бумажном варианте. В отчете это видно по строке: Подано заявление о прододжении ведения трудовой книжки.

3-НДФЛ в Краснодаре

Январь - это время когда все у кого есть право на возврат НДФЛ спешат быстрее подать декларацию 3-НДФЛ и получить удержанный в прошедшем году налог. Заполнить декларацию 3НДФЛ в Краснодаре можно в бухгалтерских и юридических центрах, а также у частных специалистов по объявлению. Всем кто планирует заполнять декларацию 3НДФЛ в Краснодаре у сторонних лиц необходимо не только проконсультироваться по поводу цен, но и узнать, что входит в готовый пакет документов оплаченной услуги. Дело в том, что для налоговой инспекции помимо декларации 3НДФЛ вам необходимо приложить реестр (опись) прилагаемых документов и готовое заявление на возврат налога НДФЛ.


Получить полный пакет документов 3НДФЛ в Краснодаре можно абсолютно в любое время и по фиксированной цене обратившись к нашему специалисту. Грамотно заполненная декларация 3НДФЛ в Краснодаре позволит вам получить возврат НДФЛ без лишних хлопот, при этом вам не надо оставлять неизвестному вам человеку оригиналы или копии своих документов, декларацию 3НДФЛ в Краснодаре с полным комплектом прилагаемых документов можно получить в течение 30 минут.


Специалист нашей компании несёт личную ответственность за предоставленный комплект документов и правильность заполнения декларации, в случае если каким-то образом будет допущена ошибка, вам быстро и абсолютно бесплатно все переделают.


По всем клиентам которые обращаются для заполнения декларации 3-НДФЛ к нашему специалисту ведётся архив выполненных деклараций, а это значит вам не придётся искать декларацию 3-НДФЛ за прошлый год или доказывать ваше обращение в компанию. Стоимость комплекта документов и подробная консультация составляет 500 рублей

Заполнить 3-НДФЛ в Краснодаре

Возврат НДФЛ при покупке квартиры

Я уже несколько лет помогаю заполнять декларации 3-НДФЛ для возврата подоходного налога при покупке недвижимости, однако каждый год у меня появляется клиент который пытается разъяснять мне правила возврата НДФЛ.

Невольно хочется сказать, если вы очень хорошо во всем этом разбираетесь за чем тогда приходите ко мне?

Как правило спор касается трёхлетней давности. Я конечно понимаю, всем хочется при первичном обращении в ИФНС как можно больше вернуть НДФЛ, но закон есть закон и право на возврат НДФЛ возникает лишь тогда когда вы зарегистрировали квартиру.

Одним словом, если в выписке государственной регистрации недвижимости регистрация оформлена в 2019 году, то нельзя вернуть налог НДФЛ за 2017 и 2018 года. Трёхлетняя давность применяется в случае, если вы решите вернуть свой налог НДФЛ в 2022 году, вот тогда можно сразу подать возврат НДФЛ за 2019-2021 гг. Не так давно один оригинальный клиент мне вообще заявил, зачем я тогда работал и платил налоги до 2019 года... Вопрос очень интересный, но как на него ответить я не знаю :0


Хочу заострить ваше внимание ещё на нескольких важных моментах:

1. У возврата НДФЛ при покупке квартиры нет срока давности. Т.е. если вы купили квартиру и ушли в декретный отпуск по уходу за ребенком, а соответственно доход (справка 2-НДФЛ) у вас появится только через 4 года, вы как только получаете первую справку об удержанном налоге НДФЛ можете оформлять декларацию 3-НДФЛ и подавать на возврат, т.е. и через 4 года и через 8 лет можно оформить документы на возврат НДФЛ.

2. Если у вас есть возможность оформить возврат за три прошедших года, по каждому году оформляется отдельная декларация 3-НДФЛ.

3. В перечне документов для подтверждения возврата НДФЛ есть такой документ как подтверждение оплаты за квартиру или платёжные документы, меня часто спрашивают, что это? Платёжный документ если вы покупали жильё через банк или в кредит, то это банковское платёжное поручение о переводе средств и кредитный договор. Если вы передавали средства продавцу наличными денежными средствами или переводили ему на счет, то у вас должна быть рукописная расписка о том, что продавец получил от вас оплату за квартиру в полном размере и сумма полностью.


Спрашивайте, обращайтесь, я всегда на связи!

Заказать декларацию 3-НДФЛ

Бухгалтерский баланс за 2019 год

Бухгалтерский баланс за 2019 год

Для всех кто спешит побыстрому закрыть отчетность за 2019 год хочу сообщить, что в бухгалтерский баланс для малых предприятий внесли изменения и действующая форма баланса ещё не доступна для заполнения.

Последний день подачи бухгалтреского баланса 31 марта 2020 года. Бухгалтерский баланс обязаны подавать все организации в том числе и недействующие. Недействующие ООО подают нулевую форму. Так же бухгалтерский бланс необходимо подготовить организациям находящимся в стадии ликвидации.

Новая форма бухгалтерского баланса для малых предприятий утверждена 13.11.2019 года. Как уже известно из некоторых источников изменения весьма незначительные и существенно не влияют на порядок заполнения.

Я ежедневно отслеживаю программные ресурсы, и как только появится новая форма упрощенного баланса обязательно сообщу в данной статье.

Хочу сообщить, что новая форма бухгалтерского баланса  КНД 0710096 утверждена и уже есть практически во всех бухгалтерских программах. Как я и говорила изменения произошли незначительные и в большей мере касаются печатного варианта.

Заказать Бухгалтерский баланс за 2019 год

Продать квартиру и не платить налог НДФЛ

Приятная новость для тех кто планирует продать квартиру!

С 2020 года вступили в силу изменения которые позволяют собственникам единственной квартиры продать её без оплаты налога НДФЛ. Правда для этого необходимо прожить в своей квартире не менее трёх лет. Однако совсем недавно для того чтобы продать квартиру и не оплачивать налог НДФЛ требовалось владеть имуществом не менее 5 лет.


Напомню, что при получении дохода от продажи имущества необходимо оплатить налог с дохода в размере 13% от суммы продажи. Снизить доход от продажи можно на один миллион рублей или на сумму потраченную на приобретение данной квартиры. Всё это касается лиц которые хотят продать квартиру срок владения которой составил менее трёх лет или 36 месяцев. 


Если вы являетесь наследником квартиры которую желаете продать, на вас распространяются такие же правила. Т.е. если вы желаете продать квартиру сразу после вступления в наследство, то с продажи данного имущества необходимо оплатить налог в размере 13% от суммы дохода. Уменьшить доход можно на 1000000 руб. Для того чтобы не платить налог совсем, необходимо владеть данным имуществом не менее трёх лет с даты регистрации собственности на данную квартиру.


Декларацию за проданное имущество в 2019 году необходио подать до 30 апреля 2020 года. 

Налог как и прежде необходимо уплатить до 15 июля 2020 года.

За нарушение данных сроков предусмотрены штрафы и пени.

Обязательная отчетность для ООО

Поскольку, я в телефонном режиме предоставляю абсолютно бесплатные консультации, ко мне очень часто обращаются люди с похожими вопросами. Поэтому иногда я буду отвечать на данные вопросы, не оглашая имён и названий компаний своих клиентов, в текстовом формате.


Итак, поступил вот такой вопрос касаемый временно недействующих организаций: зарегистрировано ООО в январе 2019 года, налогообложение УСН, не работает, так как ведутся организационно-хозяйственные работы. Какие отчеты, и куда необходимо представлять в обязательном порядке для того чтобы, у организации не заблокировали счета и не исключили из ЕГРЮЛ?


Отвечаю: Для того чтобы к деятельности ООО не возникло претензий от налоговой инспекции необходимо ежеквартально на бумажном носитиле или электронно подавать отчет РСВ (расчет по страховым взносам), также за календарный год подать: декларацию по УСН, баланс, сведения о среднесписочной численности и письмо о непредоставлении отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Помимо ИФНС необходимо подавать отчеты в ПФР: отчет СЗВ-М ежемесячно и отчет СЗВ-СТАЖ ежегодно, и в ФСС: отчет- 4ФСС ежеквартально, подтверждение основной деятельности ежегодно.


За отчеты поданные не по сроку предусмотрены штрафные санкции. Самые большие штрафы в ПФР: 500 рублей за каждый не поданный отчет СЗВ-М, и 1000 рублей за неподанный отчет СЗВ-СТАЖ. В ИФНС за каждый не поданный отчет 200 рублей, за неподанную по сроку годовую декларацию 1000 рублей. При этом налоговая инспекция за отсутствие от организации отчетности в течение года может инициировать процедуру исключения данной организации из ЕГРЮЛ, т.е. ликвидировать.